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通知公告

成都市新都区发展和改革局2016年部门决算编制说明

时间:2017-10-31 10:10 | 来源: | 【打印】【关闭】

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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关发展和改革工作的方针政策和法律、法规、规章,组织编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划并组织实施,衔接、平衡各主要行业的行业规划,加强实施过程中的宏观调控;负责统筹城乡综合配套改革政策研究,拟订全区统筹城乡综合配套改革方案、政策、措施和工作计划。

2. 统筹协调全区经济社会发展,研究分析宏观经济形势,负责经济运行动态预测、预警分析和重大课题研究;统筹规划和综合协调产业发展,推进产业结构战略性调整和优化;综合协调产业发展战略、发展规划;推进重大科技成果的产业化,实施技术进步和产业现代化的宏观指导;负责全区经济动员工作。

3. 负责指导推进和综合协调全区经济体制改革,研究经济体制改革中的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;指导和协调经济体制改革试点工作;指导、协调推进区及镇(街道)综合配套改革和各类综合配套改革试点;负责全区政府特许经营权出让管理的日常工作。

4. 研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策;协调就业、收入分配和社会保障的重大问题;研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出全区区域经济协调发展和实施一带一路发展战略的规划,提出城镇化发展战略和政策措施建议。

5. 负责全区固定资产投资的管理。研究提出全区全社会固定资产投资总规模、结构和资金来源及有关重大投资政策建议,牵头规划全区生产力布局和重大项目布局;申报需上级审批的固定资产投资项目,审批权限以内的固定资产投资项目;组织发布全区固定资产投资信息,引导民间资金用于固定资产的投资方向。贯彻落实重大项目稽查的政策措施,负责全区政府投资项目的稽查和监督工作。

6. 负责全区重点项目的管理。研究提出全区重点项目名单及其年度投资计划,负责重点项目建设全过程中的协调管理和监督考核,负责全区重大项目储备库的建立和管理,研究提出加强重点项目管理服务的政策措施。

7. 负责全区价格管理。负责监测分析价格运行情况,并提出相关政策和价格改革建议;依法拟订、调整由区政府管理的重要商品价格和重要收费标准并组织实施;监督检查价格政策的执行情况并提出相关政策建议;依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

8. 研究、指导和促进全区市场体系的建立,拟订区内重要商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策;负责管理各级粮食储备、驻军部队(含武警)粮油供应的组织实施,确保驻军粮油后勤保障工作;发挥主渠道作用,加强市场调控,保持粮食供求总量平衡和价格基本稳定。

9. 负责全区国民经济与社会发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订全区人口发展战略规划及人口政策;协调平衡科技、教育、文化、体育、旅游、民政、社会管理等发展政策,推进社会事业建设;推进可持续发展战略,研究建设节约型社会和发展循环经济的重大问题,组织拟订并协调实施资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施;做好城市总体规划、国土开发整治保护总体规划、土地利用总体规划与国民经济和社会发展规划的衔接工作。

10. 承办区政府公布的有关行政审批事项。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

1. 规划引领不断提优。坚持规划引领,荣获市发改委十三五规划编制工作突出贡献奖。科学编制五年规划。按照开门编规划、民主编规划的要求,完成十三五规划编制工作,规划纲要经区第十七届人大第六次会议上审议通过并印发。积极争取新都纳入国家、省市重大规划布局。多次与省、市发改系统对接,全力争取新都纳入四川省通用航空机场布局规划;做好开发区审核公告目录修订及资料准备工作,争取新都区工业园区纳入省级高新技术产业园区。基本完成对口支援甘孜州理塘县规划编制工作,规划正在送审中。

2. 参谋助手作用凸显。坚持加强自我提升与借脑借智两个抓手,做好形势研判、重大问题研究等工作。加强形势分析研判。坚持部门联动、动态跟踪,完成四期经济形势分析报告和两期国民经济和社会发展计划执行报告,为区委科学有效决策提供了重要参考和依据。强化重大问题研究。围绕供给侧结构性改革、重点项目管理机制等方面,积极开展5项课题研究,凭《新都区经济新常态下十三五经济增长趋势和转型发展研究》获评区(市)县发改系统优秀课题研究成果先进集体二等奖。抓好各级稳增长政策落实,推动经济平稳健康发展。全年实现地区生产总值632.2亿元,增长(同比、下同)8%,增速高于全市0.3个百分点,总量居近郊区(市)县第2,仅次于双流。

3. 投资底盘不断夯实。坚持以项目为中心组织经济工作,充分发挥投资对稳增长、调结构、补短板的支撑作用,经济底盘不断夯实。强化投资管理。全年完成固定资产投资474.9亿元,增长14.1%。审批政府投资项目116项,总投资67亿元;备案企业投资项目33个,总投资约149.2亿元。评审项目428个,审减资金6.18亿元。强化项目促建。66个省市重点项目完成投资234.8亿元,占近郊区(市)县完成投资的33.9%、全市的6.5%13个新开工项目按期开工建设,26个项目竣工投运。中车项目开工到投产仅用了315天,创造了成都速度新传奇。加强要素保障。积极抓好资金争取工作,5个项目获专项建设资金4.46亿元,3个项目获得中央预算内资金2408.8万元、省市配套资金1110万元。积极争取协调用地指标,一次性解决624所改扩建项目182亩年度用地计划。

4. 全创改革落地见效。紧紧抓牢全面创新改革试验这个一号工程,加快创新驱动发展,为经济社会发展注入新动能。拟定了《新都区全面创新改革试验工作领导小组办公室工作制度》《新都区系统推进全面创新改革试验2016年度实施计划》、《新都区2016年全面创新改革试验工作考评实施细则》等系列文件。围绕军民融合发展、政产学研用协同创新和全方位开放合作等五个方面,重点系统推进78项改革任务落实,梳理总结了5条形成经验的重点改革事项报送市全创办,形成《新都区瞄准“2+3”扎实推进全面创新改革试验》信息,被市委改革办在《成都改革》第60期刊用。

5. 重点改革有序推进。以供给侧结构性改革为主线,重点领域和关键环节改革扎实推进。抓好三去一降一补五大重点任务,启动编制降成本和补短板两大专项方案,会同经信、房管、财政等部门积极做好去产能、去库存、去杠杆工作。积极落实电价和天然气门站价格下调政策,全面清理涉企业服务性收费,切实减轻企业负担;以项目为抓手带动基础设施、社会事业生态环境短板加快补齐。经济体制深入推进。争取中央、省市改革试点16项,社会信用体系、价格等重点改革有序推进,制定出台《新都区加快推进社会信用体系建设的工作方案》,有序推进41项重点改革落实;基本完成公务用车制度改革。

6. 城乡统筹有效提升。扎实开展农村产权制度改革,颁发新五权权证168本、农村产权常态化登记2485宗。启动农村集体资产股份制改革试点,初步构建区级交易平台负责交易、三级服务体系作为支撑、监督管理委员会进行监管、农民财产权利得到保护的农村产权流转交易体系,完成新都区集体建设用地基准地价评估,探索开展土地承包经营权交易流转指导价三方评估。龙桥镇瑞云社区标准化标识工作已推荐至国家发改委统筹城乡示范典型案例库。印发《2016年统筹城乡综合改革示范建设目标任务书》,通过竞争比选、专家评审确立了10个示范点,拨付资金6000余万元。实施“8+1+N”改革事项三项清单管理模式,加强对锦绣田园·花香果居示范片的指导督促,统筹城乡综合改革示范建设工作获市统筹委充分肯定。

7. 价格监管全面加强。强化价格监测预警,当好价格侦察员。完成价格监测报表335期,发布主副食品价格走势51期,撰写价格动态及调研报告12篇,无错报、漏报、迟报。强化放管结合,当好价格管理员。完成居民生活用气、用水价格制度改革,进一步落实污水处理收费政策;制定二乙以下医疗服务机构的医疗服务价格标准,放开房改房和老旧小区物业服务收费标准。强化成本监审和价格鉴定,当好价格公正员。全年核减不合理成本7659.52万元,核减率20.8%;受理涉案财物价格认定190余件,标的587万余元,特别是对一起盗窃宠物狗案件的价格鉴定工作,填补了我省宠物价格鉴定的空白,受到了省发改委的高度认可并作为典型案例进行推广,被四川省价格认证中心评为全省先进价格认证机构

8. 粮食调控不断强化。保障粮食市场稳定,严格执行粮食收购政策,抓好区级粮食储备。截至12月底,区级储备粮库存稻谷达到8000吨、小麦8000吨、菜油300吨,库存粮油合计16300吨。新建2个粮食烘干塔、1086个农户科学储粮小粮仓,建成放心粮油旗舰店1个,提前超额完成牵头的两项十大民生工作实事目标。强化军粮供应质量管理。建立健全军供保障机制,全年为部队义务送粮260余次,供应优质大米和面粉600余吨,被市发改委军粮供应中心评为“2015年度成都市军粮供应先进单位。加强国有粮食企业监管和服务,其中,饮马河公司实现利润40万元,月波桥食品厂收支平衡,略有盈余。

9. 生态建设扎实推进。积极抓好节能减排。全年开展固定资产投资项目节能评估和审查项目194个,编制《节能评估报告书》和《节能评估报告表》项目24个,填写节能登记表项目170个,推进单位GDP能耗和主要污染物排放量继续降低。积极开展重点工业企业碳排放权交易工作,确定了成发集团、科伦药业、达利食品、华润雪花啤酒和新图新材料等5户年能源消费总量达1万吨标准煤以上企业,除成发集团因涉密原因未进行外,其余4户企业均顺利完成了碳排放核查工作。

二、部门概况

新都区发展和改革局下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况

2016年区发改局本年收入合计9,364.44万元,与2015年相比减少1000.43万元,主要变动原因是粮油物资储备等项目支出减少。其中:财政拨款收入9,364.44万元,占100%,减少1000.43万元;事业收入0万元,占0%,增加0万元,与2015年持平;经营收入0万元,占0%,增加0万元,或与2015年持平;附属单位上缴收入0万元,占0%,增加0万元,与2015年持平;其他收入0万元,占0%,增加0万元,与2015年持平。

 

2016年区发改局本年支出合计9,364.44万元,与2015年相比减少1000.43万元,主要变动原因是粮油物资储备等项目支出减少。其中:基本支出2328.62万元,占24.86%,减少132.37万元,主要变动原因是人员经费减少以及厉行节约,节约开支;项目支出7035.82万元,占75.14%,减少870.05万元,主要变动原因是粮油物资储备等项目支出减少;上缴上级支出0万元,占0%,增加0万元,与2015年持平;经营支出0万元,占0%,增加0万元,与2015年持平;对附属单位补助支出0万元,占0%,增加0万元,与2015年持平。  

  

四、财政拨款收支决算情况

区发改局2016年度财政拨款收支总决算9364.44万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1000.43万元,下降9.67%,主要变动原因是粮油物资储备等项目支出减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区发改局2016年度一般公共预算财政拨款支出6002.67万元,占本年支出合计的64.10%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少4027.92万元,下降40.16 %,主要变动原因是2016城市建设支出3361.78万元,此笔资金为政府性基金预算财政拨款。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区发改局2016年一般公共预算财政拨款支出6002.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3098.64万元,占51.62%;社会保障和就业支出58.28万元,占0.97%;医疗卫生支出51.91万元,占0.86%;农林水支出606.51万元,占10.10%,金融支出20万元,占0.34%;粮油物资储备支出1275.02万元,占21.24% ;其他支出892.32万元,占14.87%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为3.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务支出()发展与改革事务(款)行政运行(项):2016年决算数为1064.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务支出()发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为81.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

 一般公共服务支出()发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):2016年决算数为16.88万元,完成年度预算的29.83%,决算数小于预算数的主要原因是部份重大课题研究当年已开展尚未完结,经费需随进度进行延期支付或跨年支付。

一般公共服务支出()发展与改革事务(款)物价管理(项):2016年决算数为35.88万元,完成预算的97.82%,决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出()发展与改革事务(款)事业运行(项):2016年决算数为242.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务支出()发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):2016年决算数为1653.60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为58.28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为42.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
   
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为8.94万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)10.27万元,完成预算51.35%,决算数小于预算数的主要原因是农业监测课题当年已开展尚未完结,经费按进度进行跨年支付。

农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)200万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)375万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)10.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)10.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)205.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴支出(项)252万元,完成预算34.07%。决算数小于预算数的主要原因是指标调整,其余487.81万元区级储备粮油补贴按要求从粮食风险基金支出。

 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款) 储备粮油差价补贴(项)109.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)708.23万元,完成预算60.20%,决算数小于预算数的主要原因是部门粮库当年已开工建设尚未完工,经费需随进度进行跨年支付。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)892.32万元,完成预算的89.70%,决算数小于预算数的主要原因是部分办公设备当年未完成采购。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区发改局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2328.62万元,减少132.37万元,主要变动原因是人员经费减少以及厉行节约,节约开支。其中:

人员经费2134.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费194.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、劳务费、委托业务费。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算为19.53万元,完成预算54.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.32万元,超预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.87万元,完成预算43.74%;公务接待费支出决算为0.34万元,完成预算17.24%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,节约开支。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少23.46万元,下降54.56%,下降原因是厉行节约,节约开支。其中:因公出国(境)费支出决算增加4.32万元,增长100%,主要变动原是2016年有一次因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算减少28.12万元,下降65.41%,主要变动原因是因公车改革,开支减少;公务接待费支出决算增加0.34万元,增长100%,主要变动原因是2016年有两次公务接待。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.32万元,占22.12%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.87万元,占76.14%;公务接待费支出决算0.34万元,占1.74%。具体情况如下:

         

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费4.32万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:参加区政府组团,出访日本、韩国,执行项目洽谈和促进友好城市建设任务。通过与日本就养老产业进行交流,借鉴其先进管理经验推动新都区养老产业发展;与韩国进行经贸、文化交流,商讨建立友好城市合作关系事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费14.87万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201612月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车9辆。

公务用车运行维护费支出14.87万元。主要用于发改局日常所有工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费0.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,23人,共计支出0.34万元,具体内容包括:价格监测工作调研,2210元;价格监测工作交流调研,1238元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区发改局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3361.78万元,与2015年相比增加3025.50万元,主要变动原因是城市建设支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,区发改局机关运行经费支出194.13万元,比2015年减少37.34万元,下降16.13%,主要变动原因厉行节约,节约开支。

(二)政府采购支出情况

2016年度,区发改局政府采购支出总额14.71万元,与2015年相比减少235.16万元,主要变动原因是2016年服务采购金额减少。其中:政府采购货物支出14.71万元。主要用于日常办公。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,区发改局公有车辆9辆,均为一般公务用车。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年整体支出及项目支出绩效进行了自评,涉及财政资金9364.44万元,覆盖率达到100%。部门整体支出自评分数96分,部分项目由于当年未结束,存在跨年的现象,导致预算执行进度未达预期目标,以后将继续加强预算进度监管,让预算管理更科学合理。

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是物价罚没收入、价格认定收入、银行利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

8. 一般公共服务支出()发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务支出()发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出()发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):指经济体制改革与研究方面的支出。 

11. 一般公共服务支出()发展与改革事务(款)物价管理(项):指物价管理方面的支出。

12. 一般公共服务支出()发展与改革事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出()发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指用于发展和改革方面的其他发展和改革事务支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位职工年金缴费支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
    16.
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费支出。

17. 农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析以及农业调查和农业区划等方面的支出。

18. 农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农业产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业和发展等方面的支出。

19. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。

20. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):指其他用于粮油事务方面的支出。

21. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

22. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25. “三公经费:纳入区级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

      9.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

      10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      11.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

12.国有资本经营预算支出决算表

 

    

 

成都市新都区发展和改革局

   20171030

 

成都市新都区发展和改革局2016年部门决算公开目录FMDM 封面代码财政拨款收入支出决算表国有资本经营预算支出决算表收入决算表收入支出决算总表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款项目支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表支出决算表

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